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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 715017
Data de emissão 15/07/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA
Valor Empenhado R$ 19,62
Valor Liquidado R$ 19,62
Valor Pago R$ 19,62
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE GUALBERTO RIBEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CODIGO UNICO Nº 1128831-0.
CPF do Ordenador ***303453**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 759, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA JOSE GUALBERTO RIBEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CODIGO UNICO Nº 1128831-0.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
15/07/2022 9 1 19,62
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
15/07/2022 19,62