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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 102006
Data de emissão 02/01/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA
Valor Empenhado R$ 23.214,01
Valor Liquidado R$ 23.214,01
Valor Pago R$ 23.214,01
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CODIGO UNICO: 0777197-5.
CPF do Ordenador ***303453**
Dados do Credor
Nome do Credor ELETROBRAS DISTRIBUICADO PIAUI
CPF/CNPJ ***407480001**
Endereço AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 759, , CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CODIGO UNICO: 0777197-5.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/02/2021 9 1 23.214,01
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/02/2021 23.214,01