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Detalhamento do Empenho
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Mês Maio
Empenho 530022
Data de emissão 30/05/2018
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Valor Empenhado R$ 19.720,90
Valor Liquidado R$ 19.720,90
Valor Pago R$ 19.720,90
Subelemento de Despesa
Aplicação EDUCAÇÃO
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS LETIVOS.
CPF do Ordenador ***379853**
Dados do Credor
Nome do Credor JONAS DE OLIVEIRA SILVA - ME
CPF/CNPJ ***523800001**
Endereço ROD. 140 KM 01, 0, SANTA LUZIA, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS.
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAT
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NOVA SANTA RITA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS LETIVOS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/06/2018 9 1 19.720,90
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
19/06/2018 19.720,90