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Detalhamento do Empenho
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Mês Dezembro
Empenho 1229035
Data de emissão 29/12/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE TRABALHO, DA CRIANCA, DO ADOLES
Ação ACOES PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 – LC 173-SOCIAL
Valor Empenhado R$ 2.996,00
Valor Liquidado R$ 2.996,00
Valor Pago R$ 2.996,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
CPF do Ordenador ***379853**
Dados do Credor
Nome do Credor A.C.S. MOURA ME
CPF/CNPJ ***116120001**
Endereço RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO 492, 492, CENTRO, CEP:
Cidade SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Administração Geral
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outras vinculações de transferências
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/12/2020 9 1 2.996,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/12/2020 2.996,00