Mês | Novembro |
Empenho | 1130082 |
Data de emissão | 30/11/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENT |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 1.045,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.045,00 |
Valor Pago | R$ 1.045,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO SUBSTITUINDO ALEX COELHO DE SOUSA POR ESTAR DE FERIAS, EM NOVEMBRO DE 2020. |
CPF do Ordenador | ***379853** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SANTA RITA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | NOVA SANTA RITA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE MEIOS EFICIENTES PARA REALIZACAO DE SUAS ATIVIDADES. |
Elemento de despesa | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO SUBSTITUINDO ALEX COELHO DE SOUSA POR ESTAR DE FERIAS, EM NOVEMBRO DE 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
14/12/2020 |
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9 |
1 |
1.045,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
14/12/2020 |
52,25 |
14/12/2020 |
992,75 |
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