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Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 729005
Data de emissão 29/07/2020
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTUR
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Valor Empenhado R$ 8.006,02
Valor Liquidado R$ 8.006,02
Valor Pago R$ 8.006,02
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS REFERENTE A PERCURSOS REALIZADOS NAS CASAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS.
CPF do Ordenador ***379853**
Dados do Credor
Nome do Credor JOSE DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ ***349330004**
Endereço AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 791, CENTRO, CEP:
Cidade SIMPLICIO MENDES/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa OBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER ACOES QUE PROMOVE EDUCACAO DE QUALIDADE PARA CRIANCAS JOVENS E ADULTOS.
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS REFERENTE A PERCURSOS REALIZADOS NAS CASAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ENTREGA E RECEBIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/08/2020 9 1 8.006,02
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/08/2020 8.006,02